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这篇文章的主题是“资金自查报告”,希望大家会喜欢。分享是一种无私的行为,通过与周围的人分享我们可以创造美好的回忆和体验。众所周知,实践是检验真理的唯一标准,在日常工作中,我们都需要做好撰写报告的准备工作,因为报告需要大量的数据和事实来支持。

资金自查报告(篇1)

《结余结转资金自查报告》

一、引言

结余结转资金是指单位账面记载的上年度产生的各项收入与支出之差额,该差额在新的会计年度开始时,按照一定的程序进行结转并转入下一年度的财务报表中。结余结转资金的正确处理是一个企业财务管理的重要环节,对于企业的经营运作和财务状况具有重要影响。为了确保结余结转资金的合法合规运作,本报告经过对相关信息的梳理和分析,提出自查结果并给出相应的改进措施。

二、自查内容

1. 结余结转资金核算的准确性

通过对上一年度的收入与支出进行核对,确认结余结转资金的准确性。检查收入项目是否完整、支出项目是否准确,并与银行及其他相关部门进行确认,确保收入和支出的准确性。

2. 结余结转资金的合规性

审查结余结转资金的使用情况、使用范围、权限和程序等,确保资金使用符合相关法规和内部控制要求。检查资金使用是否经过审批,是否符合预算和计划,并对合规性进行评估。

3. 结余结转资金流向的透明度

了解结余结转资金的流向,对转入下一年度的项目进行分类和分析,确保资金使用符合公司战略和经营计划。同时,向上级主管部门和股东提供相关的资金流向和使用情况报告,保证资金使用的透明度。

4. 结余结转资金的风险管理

评估结余结转资金的风险,并提出相应的防范和管理措施。识别可能存在的资金流失、滞留和挪用风险,并建立相应的内部控制制度。加强对资金流程的监控和审计,及时发现和解决潜在的风险。

三、自查结果

1. 结余结转资金核算准确性方面,经过核对确认,结余结转资金的金额与银行和其他部门的信息是一致的,核算准确性问题不存在。

2. 结余结转资金合规性方面,资金使用程序相对规范,符合相关法规和内部控制要求。但在资金使用的权限和审批部分存在一些不规范的情况,需要加强内部控制和审批制度的完善。

3. 结余结转资金流向透明度方面,资金流向的分类和分析工作较为完善,提供给上级主管部门和股东的报告也较为清晰和详细。

4. 结余结转资金风险管理方面,存在一些潜在的资金风险,如缺乏对资金流程的实时监控和审计,对资金流失和挪用的风险管控不够完善。需加强对风险的识别和防范,建立完善的内部控制机制。

四、改进措施

基于自查结果,提出以下改进措施:

1. 优化内部控制制度,加强对资金使用的审批和监控,确保资金使用的合规性和准确性。

2. 完善资金流向的分类和分析工作,提高资金使用透明度,增强资金使用的监督和管理。

3. 加强风险管理,建立风险预警机制,对潜在的风险进行识别和防范,确保资金安全和公司利益。

4. 定期进行资金自查工作,建立健全的内部审计制度,确保公司财务运作的规范和透明。

五、结论

通过本次结余结转资金的自查工作,发现了一些问题和隐患,并提出了相应的改进措施。只有不断加强内部控制,提高资金使用的合规性,才能确保公司财务的稳定和健康发展。本报告将作为日后资金自查工作的参考和依据,希望能对公司的资金管理提供帮助和指导。

资金自查报告(篇2)

根据通农业[20xx]128号文件精神,乡人民政府高度重视,积极宣传文件精神,明确工作目标,自查到位,核实到户。

一、兑现工作

乡惠农补贴包括种粮直补、良种补贴、农机购置补贴,在资金兑现过程中分布实施,乡、村、社干部对农户的种粮情况进行摸底调查统计,召开村民大会上进行民主评议,乡农业综合服务站根据评议结果严格按标准进行数据整理,再根据上级主管部门的要求上报乡党委政府审查核实通过,然后进行张榜公示,种粮群众无异议后,在上报上级主管部门,下拨资金通过一卡通兑现到农户。

在资金的兑现过程中,乡党委政府,严格按要求,公示结果积极给予惠农资金兑现,农机购置补贴乡农业综合服务站严格按程序给予审批,无弄虚作假。

二、自查工作

为加强自查工作,乡党委政府成立了“惠农资金自查工作”领导小组,组长:、副组长:,成员:、各村村主任,领导小组下设办公室在乡农业综合服务站,由负责具体工作。

在自查过程中,按照横向到边、纵向到底的.要求,乡党委政府安排由乡纪委牵头,乡农业综合服务站、财政所、各村委会进行走访调查,各惠农资金是否按公示内容及时兑现的,兑现数据是否按照基础数据调查、民主评议、公开公示等操作流程形成的,在资金分配工程中各级各部门有没有优亲厚友及截留资金等问题的出现。[出国留学网 M.LIUXuE86.coM]

通过对全乡1521户享受惠农资金的农户进行走访调查,群众对惠农资金兑现上无任何异议。20xx年我乡兑现各项惠农资金:1502350元,20xx年我乡兑现各项惠农资金:1502350元。

乡人民政府在兑现20xx年至20xx年惠农工作中,一直按照上级要求的程序运行,坚持公开、公平、公正的原则、无优亲厚友、截留资金,群众无任何异议。

资金自查报告(篇3)

结余结转资金自查报告

为了规范资金使用管理,加强对结余结转资金的监督和管理工作,我部门制定了《结余结转资金自查报告》,本报告就我部门2021年度结余结转资金的使用情况进行自查报告,以达到规范资金使用,防范风险的目的。

一、资金来源

我部门2020年度结余结转资金共计40万元,主要来源于系列活动收入、会员缴纳卡费、赞助商等渠道。我们负责人已经对40万元进行了切实的管理与使用,并进行了极大的增益。

二、资金运用情况

1. 项目开支情况:我部门2021年度结余结转资金主要用于三大类项目开支,分别为:

(1)活动支出:该项支出占用了总计33万元,主要用于举办本部门日常的各种活动和比赛,比如马拉松活动、五人制足球赛、乒乓球比赛、表演等项目,这些活动不仅促进了社区的交流和互动,同时也提高了我们社区居民们的身体素质和健康水平。

(2)设备更新:我部门为了更好地开展活动,更新了一些相关设备,如篮球架、羽毛球网络、电子秤等等,更新设备花费约5万元。

(3)其他支出:该项支出占用了约2万元,主要为各项活动的必要支出,比如场地费、保险等费用。

2. 案例介绍:

本部门近一年来接受了一个家庭的求助,孩子患病,需要进行手术治疗,但是家长经济上实在过不去。我部门慷慨地提供了10万元的医疗救助金,帮助这个家庭缓解了财务压力。同样,我部门在很多活动中也多次向社区捐赠善款,为社区发展出一份力。

三、其它事项

1. 资金使用审核制度

我部门设立了专门的经费审核小组,负责对项目开支、资金流向等方面进行审核,同时禁止出现经费浪费、超支等问题。审查人员均来自于不同部门,具备接受多方面审核的能力,确保了经费使用的透明度。

2. 资金监管制度

我部门制定了专门的资金监管制度,同时明确了资金管理职责,确保资金安全性和正确性,防范风险。

3. 财务报表的出具

我部门每个季度都会将财务报表交纳到监管方,确保资金收入和支出合理,并做到公开透明。

由于上述原因,我们所管理的结余结转资金使用完全符合相关规定和审计要求,完全做到规范使用,审计无疑,监管到位,确保了资金的安全性和正确性,同时也为社区居民提供了更好的活动服务。

资金自查报告(篇4)

卫生专项资金自查报告

近年来,我国对医疗卫生领域的投入逐年增加,卫生专项资金也不断加大投入力度,旨在为全民提供更高质量的医疗服务。然而,针对一些地区或单位可能存在的卫生专项资金管理不规范或不透明的情况,国家决定进行卫生专项资金自查。本文的目的即是对此自查报告进行详细阐述,从不同角度来探究卫生专项资金管理工作中存在的问题及对策。

自查范围

本次自查的范围覆盖了不同层级医疗机构、疫苗、医疗器械及药品采购经销机构等,共计涉及全国31个省、直辖市、自治区的259家单位,自查期间为2016年至2020年。

问题分析

在自查中,我们发现了一些卫生专项资金管理工作中存在的问题。主要表现在以下几个方面:

1. 卫生专项资金使用较为单一,以药品采购和医疗器械购置为主要方向,其他项目的资金使用不如意。

2. 卫生专项资金管理中缺乏规范性,一些单位在资金审批过程中交叉利益的情况非常严重。

3. 卫生专项资金管理透明度不够,部分医疗机构或采购经销商存在资金去向不明以及财务记录不完善的情况。

4. 卫生专项资金管理不严格,有一些单位未经批准就将专项资金挪作他用,有的单位则存在公款私存的情况。

对策建议

针对以上问题,我们提出了一些对策建议,以期保证卫生专项资金的规范管理:

1. 资金使用范围应扩大,以保障医疗卫生领域的全方位发展,满足人民需求。

2. 加强规范管理,规定严格合规的资金使用流程,加强对交叉利益的管控,杜绝违法违规行为的出现。

3. 提高资金管理透明度,加大对医疗机构或采购经销商的监督力度,严格执行财务记账制度,保证资金的流向明确可查。

4. 强化资金管理的监管力度,对于违反规定的单位进行严惩,加强对公款私存、资金违规使用的查处力度。

结语

卫生专项资金的管理问题是当前医疗卫生领域需要重点解决的问题之一。本文阐述的自查报告中所提出的问题及对策建议将有助于更好的规范卫生专项资金的使用和管理,从而保障人民群众的健康权益。作为医疗卫生领域从业者和广大医患,应共同关注这一问题,积极参与卫生专项资金的监督与管理工作。

资金自查报告(篇5)

区财政局:

根据《关于开展财政支农资金检查工作的通知》(绵游财农(200)38号)文件的精神和要求,我镇领导高度重视,立即成立了以镇长为组长,相关部门人员为成员的自查领导小组,由专人负责对我镇20xx年和20xx年两年各级财政安排的农口部门事业费项目支出和支农专项资金的使用

情况进行了自查总结,并对存在的问题着力整改。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)退耕还林资金。20xx年1月至20xx年12月,我镇退耕还林粮食折现补助及现金补助1010800元(其中20xx年532400元,20xx年478400元),两年的退耕还林补助资金全部及时地按要求通过“一折通”向全镇退耕还林农户进行了发放。

(二)天保资金。20xx年至20xx年共使用天保资金2万元,实行区级报帐制。

(三)其他支农专项资金。20xx年至20xx年度我镇财政支农资金共使用14万元,其中:水利建设资金4万元,主要补助上方寺村、雨台山村各2万元,用于新建提灌站上;病险水库整治4万元,主要补助给了四清水库2.5万元,新丰堰1.5万元,用于两处水库的维修补漏上;公路岁修0.5万元,主要用于玉刘路的维修;抗旱资金1.5万元,主要用于长林寺村0.5万元,道碑观村1万元;农机行业管理补助0.5万元,主要用于农机行业管理中;提水抗旱补助1.5万元,主要补助给苏家扁站、新桥站各0.5万元,龙王庙站0.4万元,马儿滩站0.1万元;电站维修1万元,全部补助给道碑观站用于电站维修;生产救灾资金1万元,全部用于上方寺村,属区级报帐制。我镇两年的支农资金全部按时、足额拨付到了指定的项目实施单位或项目村。

二、存在的主要问题及原因

一是财政专项资金补助面比较分散,单个项目补助资金少,撒“胡椒面”的现象仍然存在,不利于提高资金的整体效益。二是由于财政专项资金到位较迟,“拉马填槽”现象依然存在。三是由于财政资金分口、分部门来源渠道较多,资金管理分散,拼盘项目由多个部门共同实施,每个部门各自为战,缺乏整体规划,部分项目存在前期准备不足,规划、设计深度不够,概算编制粗糙,项目建设难以达到预期的整体效益。同时不同渠道的投资在使用方向、实施范围、建设内容、项目安排等方面存在重复和交叉的情况。

三、下一步整改的主要措施

一是加大项目资金的争取力度。牢固树立项目强镇的意识,把抓发展真正体现在抓项目建设上。

二是加大支农资金整合力度。在符合国家政策的前提下,对财政支农资金进行统一规划、统筹安排,资金打捆使用。通过以奖代补、以物抵资、先建后补等政策工具,引导农民“互动”,形成在财政投入的带动下,主要依靠农民群众自己投工投资改善生产生活条件的机制

三是切实加强财政监管,推进依法理财。按照相关规定,加强内部监管工作,确保财政支农资金用在刀刃上,尤其是搞好救灾、扶贫、以工代赈、天然林保护等项目资金的专项检查,做到事前评估、事中监督、事后检查验收、跟踪问效,杜绝挤占、挪用,随意调整项目资金,确保资金不折不扣地落实到项目上。

四是建立一套完善的项目资金监督管理机制,逐步实现项目资金的安排与监督职能分离、责任明确和相互制约的新机制,使项目的申报、审批、实施、监督走上规范化、科学化、制度化的轨道。

20xx年至20xx年使用的支农资金都是严格按照资金使用方向,性质安排支出,无挤占、挪用现象。财政支农资金为我镇推进社会主义新农村建设,保护和改善农村生态环境,提高农民生产生活水平起到了一定作用。防汛、抗旱、救灾资金缓解了旱洪灾情,把灾害损失程度降到最低限度。支农资金的投入,有力推进了我镇各项工作的顺得进行。

资金自查报告(篇6)

乡镇开展扶贫领域突出问题自查报告

近年来,我乡精准扶贫巩固脱贫摘帽工作在县委政府的正确领导和在相关业务部门的指导、关心和支持下,党委政府高度重视此项工作,认真贯彻落实省、市、县的精准扶贫工作会议精神,经过全乡干部职工的共同努力,较好地完成了各项指标任务。根据《汉源县开展扶贫领域突出问题专项整治的工作方案》,乡党委政府紧紧围绕本次整治重点内容开展自查自纠,现将自查结果报告如下:

一、扶贫工作完成情况

(一)开展“脱贫摘帽”工作。西溪乡20xx年末贫困人口75人,比上年度减少36人,结对帮扶38户贫困户111人,结对帮扶干部全年对贫困户共计帮扶资金万元,硫酸钾肥料29吨,马铃薯种吨,劳动技能培训600人次,帮扶企业五丰黎红公司赠送花椒苗9万株。

(二)贫困户建档立卡工作。通过开展精准扶贫建档立卡工作,对全乡贫困户、贫困村进一步识别摸底,根据农村居民家庭年人均纯收入低于2736元标准进行识别,识别出我乡有贫困户111人,贫困村1个、且按精准扶贫结对帮扶工程对38户贫困人口落实38名干部结对帮扶。

目前,精准扶贫建档立卡工作按照实施方案要求已保质保量全部登记录入电子平台,纸质档案材料按要求均已做到一户一档。

(三)基础设施建设。扶贫工作开始以来累计投入资金万元用于基础设施建设:民安村活动室道路、院坝硬化工程6万元已按实施方案全面完工验收,全乡土地整治项目工程350万元,其中民安村126万元土地整治工程正在施工阶段;投入万元改造危房21户已验收兑付18户,另外新增3户已进入收尾阶段;投入万“四改三建三清”项目15户正在施工阶段。

(四)产业发展。在产业发展上、党委政府根据区位优势,在产业结构上调整,由帮扶企业五丰黎红公司计划在西溪乡建立3万亩的花椒标准化种植基地,目前五丰黎红公司投入万元购买花椒苗,重点种植在民安村和新立村。驻村农技员根据产业的发展,积极培育新型经营主体,成立了汉源县山里红种植养殖专业合作社和汉源县汉溪种植专业合作社。

(五)项目规划和申报。派驻第一书记和扶贫工作小组走村入户开展工作,深入了解贫困村和贫困人口信息,对贫困发生原因分类研判,认真做好贫困村脱贫发展规划编制,规划项目19项,规划资金3612万元。

二、主要工作措施

(一)拟定实施方案、多次召开专题部署大会、成立工作机构。乡党委政府高度重视,成立了以乡党委书记为组长,乡长为常务副组长,其他班子成员为副组长,相关站、股、所负责人为成员的乡扶贫开发工作领导小组,负责统一安排部署开展“减贫摘帽”工作。

(二)进村入户、登记调查。为了确保贫困户信息的真实性,准确性,由县级领导、第一书记、帮扶部门、驻村工作组、驻村农技员和村干部分别负责对各村的农户进行调查摸底,如实填写农户相关信息,统一按照国家农村扶贫标准,以20xx年农村居民家庭年人均纯收入低于2736元,重新识别农村贫困人口,全面掌握了贫困人口规模和分布。

(三)结对帮扶到村到户。以开展党的群众路线教育实践活动为契机,结团帮扶、定点帮扶、党建帮扶、“干群连心 同步小康”驻村工作和结对帮扶工程等活动深入开展精准扶贫脱贫摘帽巩固工作,每个村有帮扶单位、每户减贫对象户有责任人。

(四)制定贫困农户增收计划。各帮扶单位对所帮扶村要拟定切实可行的发展规划,结对帮扶责任人根 据贫困户贫困原因拟定切实可行的增收计划,围绕贫困农户增收目标,落实帮扶资金和具体增收项目,贫困农户生产生活条件得到进一步改善。

(五)建立贫困农户收支台账,认真做好贫困农户收支监测工作。各驻村干部督促指导贫困农户如实填写贫困农户家庭增收计划及实物产量、现金收支台账,按照要求发生一笔登记一笔,从而准确掌握贫困户家庭收入情况和计算依据。

(六)产业扶持到村到户。把扶贫开发与产业发展结合起来,大力发展优势特色产业,完成花椒种植3万亩,在民安村建设高山蔬菜种植,打造“有机果园,秀美西溪”,这些产业的建成和发展使我乡90%以上的贫困人口受益。

(七)农村危房改造到村到户。全乡已实施农村危房改造21户,投入资金万元,其中c级危房18户、D级危房3户。

(八)落实责任、签订责任状。乡长分别与各村负责人签订了巩固“减贫摘帽”考评责任状,明确干部与贫困户形成一对一帮扶,这样使扶贫工作做到实处、扶到贫处。

(九)强化监督检查。乡党委成立监督组,加强脱贫攻坚工作的监督检查,发现苗头性问题及时整改,有效保证了我乡脱贫工作落到实处。经自查,目前,我乡扶贫资金和物资均发放到位,无群众反映脱贫攻坚工作干部违纪问题。

三、存在问题

通过全乡上下共同努力,扶贫工作取得了阶段性成绩,但由于各种因素影响,也还存在一些问题。

(一)产业发展扶贫薄弱:由于地理位置偏远,得到的扶持资金少。

(二)贫困农户文化程度普遍偏低,思想保守,加之缺乏技术、资金困难,这严重制约了贫困户致富的进程。

(三)基础设施建设严重滞后。我乡普遍存在村组公路不畅,信息闭塞。现有的通村公路等级低、路况差,通行能力低下。水利设施、交通、信息等严重满足不了当前农村的发展需要。

(五)因灾、因病、因学至贫返贫形势依然严竣。

四、下一步工作打算

(一)协调相关部门,积极争取上级部门的大力支持,加大对基础实施的投入力度,从而加快基础设施建设步伐,努力改善居民生产生活条件。

(二)加大培训力度,增加就业。针对贫困户缺乏技术的现状,加强农业产业化技术培训和指导的帮扶 措施,提高农民生产技能。

(三)调整产业结构,加快产业发展。抢抓发展机遇,调整产业结构,打破发展瓶颈,加快转变经济发展方式,着力打造甜樱桃和花椒产业,最终实现农业增效、农民增收、贫困户脱贫。

(四)继续加强监督检查,确保各项惠民政策落到实处,切实保障群众利益。

资金自查报告(篇7)

结余结转资金自查报告

一、引言

本报告旨在对公司前一年度的结余结转资金进行自查,并向管理层和相关股东提供有关资金运营情况的详细信息。资金自查是公司内部控制体系的重要组成部分,旨在确保公司资金的合法性、透明度和安全性。

二、背景信息

公司名称:XXXX公司

自查时间段:20XX年度

核查范围:公司全部账户和交易流水

三、自查目标

1.核对前一年度公司结余结转资金的准确性和完整性。

2.确认公司资金运营是否符合法律、法规和相关规定。

3.发现并纠正潜在的运营风险和内部控制漏洞。

4.提供有关公司资金运营情况的详细报告,向管理层和相关股东做出透明度和合规性的承诺。

四、自查过程

1.收集资金运营相关资料

-收集公司前一年度的财务报表、银行对账单、交易凭证和其他资金相关文件。

-核对公司收入、支出和结余结转等项目的准确性和完整性。

2.保管资金凭证

-确保资金相关凭证(如转账凭证、发票、收据等)的完整性和准确性。

-核查资金凭证与账簿记录的一致性。

3.核对银行账户和交易流水

-对比银行对账单和公司账簿,确认资金流入、流出和结余等项目是否一致。

-核查交易流水是否完整且无误。

4.确认财务报表准确性

-核对财务报表的编制过程,验证其中涉及的资金运营信息的准确性。

-确保财务报表符合相关会计规范和法规要求。

5.发现问题并整改

-如发现资金运营中存在的问题、风险和漏洞,及时向管理层汇报,并提出整改建议。

-确保公司内部控制措施的针对性和有效性。

6.编制自查报告

-整理自查过程中的核查结果和发现问题的整改情况。

-撰写全面详实的自查报告,确保透明度和合规性。

五、自查结果

在本次自查过程中,我们严格按照公司的自查程序和要求进行了资金运营的核查和整改工作。核查结果表明,公司的资金运营基本合规,符合相关法律、法规和内部控制要求。在核查过程中,我们发现了一些问题,并立即采取了相应的整改措施。以下是主要的自查结果:

1.资金收支明细的记录准确、完整,与银行账户流水一致。

2.公司的结余结转金额与财务报表的数据一致,无人为篡改情况。

3.公司未发现未经授权的资金调动、挪用或盗用等问题。

4.公司内部控制措施较为完善,但在资金调拨时,部分程序存在瑕疵,需要进一步加强。

六、自查结论

通过本次资金结余结转的自查工作,我们确认了公司的资金运营基本合规、准确和透明。自查发现的问题已经采取了相应的整改措施,并将加强对资金运营的监督和管理。公司将进一步完善内部控制措施,提高运营风险的防范和控制能力。

七、建议

1.加强资金运营的内部控制,完善资金调拨的审批流程和责任制度。

2.加强对资金凭证的保管和审查,确保凭证与账簿记录的一致性。

3.加强对银行账户的监督和管理,做好银行账户的定期对账工作。

4.定期开展资金运营的自查工作,及时发现和整改问题。

5.继续加强员工的内部控制和合规培训,提高员工的风险意识和合规意识。

八、致谢

特此感谢公司管理层和相关股东对本次自查工作的大力支持和配合。同时,感谢公司全体员工在资金运营管理方面的努力和贡献。公司将继续加强内部控制体系建设,保障资金运营的安全、稳定和透明性。

以上就是本次结余结转资金自查报告的内容,希望能对公司管理层和相关股东提供有关资金运营情况的详细信息,以及发现和整改潜在的问题和风险。同时,本报告也为将来的自查工作提供参考和借鉴。

资金自查报告(篇8)

为全面落实中央、省、市的强农惠农政策,确保各项资金落到实处,根据莆田市强农惠农富农资金监管工作领导小组《关于开展20xx年强农惠农富农资金在线监管纠风专项治理工作的通知》(莆惠管〔20xx〕2号)精神,我局高度重视,及时布暑安排,成立了强农惠农富农资金监管纠风专项治理工作领导小组,结合实际制定了《莆田市林业局关于开展20xx年强农惠农富农资金监管纠风专项治理工作的通知》,要求各县(区)林业局对照强农惠农项目资金的检查项目和内容,认真组织开展自查自纠工作。现将自查情况汇总报告如下:

一、强农惠农资金收入、落实到位情况

(一)造林绿化补助资金。20xx年至20xx年上半年,各县区林业局造林绿化补助资金实际收入总额6552.27万元(其中:20xx年4715.96万元、20xx年上半年1836.31万元),已落实到位5070.23万元(其中20xx年3235.81万元、20xx年上半年1834.42万元)。

(二)森林生态效益补偿基金。20xx年至20xx年上半年,各县区林业局生态林补偿基金实际收入总额1746.97万元(其中20xx年1167.67万元、20xx年上半年579.3万元),已落实到位961.18万元(其中20xx年918.58万元、20xx年上半年42.6万元)。

二、主要做法

(一)造林绿化工作开展情况

20xx年全市完成“四绿工程”建设19.41万亩,造林更新3.51万亩,共完成造林绿化22.92万亩,占省下达任务的120.63%。20xx年上半年全市完成“四绿工程”建设3.18万亩,林分修复11.33万亩,人工造林更新2.84万亩,共完成17.35万亩,占省下达任务的106.67%。

1.及时分解,明确任务。我市根据各县区(管委会)林地资源等实际情况,下发了《全市造林绿化任务下达的通知》,及时把任务分解下达到各县区(管委会),并提出具体要求。为了进一步明确造林绿化任务,市政府每年又发出了《莆田市人民政府关于切实抓好造林绿化工作的通知》,提出了深化思想认识、推进生态建设,明确目标任务、突出工作重点,强化有力措施、狠抓任务落实,建立目标责任、切实加强领导的具体意见。我市还多次召开专题会议,强化部署,并向各县区(管委会)和市直相关部门下达造林绿化目标责任书,落实责任,推动发展。

2.强化宣传,营造氛围。各级各部门加强造林绿化宣传,宣传造林绿化对加快国家森林城市和生态市建设、打造宜居港城的重要意义,宣传造林绿化是落实科学发展观,推进生态文明建设的重要措施,宣传造林绿化各级政府扶持政策,传播森林文化、倡导人与自然和谐的重要价值观。每年3月,组织市各套班子、机关单位干部、莆田军分区和武警部队官兵及群众一起参加义务植树劳动,拉开了全市春季大规模义务植树劳动的帷幕。各县区(管委会)和乡(镇)政府也精心组织党政军民参与的大规模义务植树活动,扩大社会影响,全市掀起造林绿化新高潮。

3.转变方式,促进发展。一是搞好规划设计。按照“全面规划、注重实效、先急后缓、分期实施”的要求和“山水园田统一规划,乔灌草、花果树一起上,带、网、片、点相结合”的原则,做好“四绿”工程建设的规划设计。二是狠抓林地落实。造林地的落实是确保完成任务的关键,“四绿”工程建设要落到非规划林地、可造林地块和“三沿一环”可补植林地。对于现有的采伐迹地、火烧迹地和极少量的荒山,做到逐块落实,及时造林。今年共落实15.5万多亩造林地,有效地保障了今年造林任务的顺利完成。三是做好苗木供应。林业部门根据今年造林任务,认真测算造林绿化所需苗木的树种、规格和数量,及时做好苗木的准备和调剂。四是加快苗木花卉基地建设。针对今年及以后我市持续推进“四绿”工程建设的实际,大力扶持重点花卉苗木基地建设,适时调整苗木的组成结构,加大乡土阔叶树种苗木、绿化大苗的培育,确保苗木供应。今年我市通过落实各级政府花卉苗木优惠政策,强化科技支撑,加强产销对接,完善社会化服务,推动花卉苗木专业化、标准化、设施化生产和规模化经营,我市的花卉苗木生产初具规模,基本实现造林绿化苗木自主化。五是强化科学造林。根据树种的生物学特性,做到适地适树,科学配置造林树种和密度。在造林更新上,大力提倡不炼山造林,维护地力和生物多样性。在重点生态区位,通过采取间伐、补植、套种等人工措施,加快调整树种组成,改善林分结构,促进形成树种多样、针阔混交、异龄复层的复合型林分。在城乡绿化上,选择景观效果好、经济价值高的名贵和优良乡土阔叶树种,以丰富森林景观,提高城乡绿化美化水平。

4.配套扶持,增加投入。为推动造林绿化发展,我市将造林绿化资金列入预算,增加投入,配套补助。在省对今年造林绿化各项目补助标准的基础上,市财政对绿色城市、绿色村镇、绿色屏障、绿色通道建设按300元/亩标准补助;对高速公路、铁路森林生态景观带建设3000元/亩标准补助;对林分修复补植按省标准40元/亩补助;对生物防火林带建设按500元/亩标准补助;对珍贵用材树种造林按250元/亩标准补助。并要求县区(管委会)按市标准配套。

5.强化督查,落实责任。市林业局建立由局党组书记、局长方宝昌总负责、党组成员带队、相关科室挂钩的组织分工负责制,抽出时间下乡对各县区(管委会)今年造林绿化工作开展情况进行检查督促,了解造林绿化进展情况,特别是重点工作进展情况、发现和帮助解决具体问题,推动造林绿化进度。各县区通过委托专业队伍养护、聘请专人养护、村民自我养护等不同方式,建立长效管护机制,全面落实“谁栽、谁有、谁受益”的'政策,明晰产权和经营权,确保树树有人管、块块有业主,达到植一株、活一株、绿一处、成一片的效果。

(二)造林绿化资金管理情况

严格按照财经制度管理、使用造林绿化补助资金,加强资金监管,确保资金使用公开透明,专款专用。一是严格根据省财政厅、省林业厅制定的《关于印发〈福建省省级造林绿化资金管理暂行办法〉的通知》(闽财农[20xx]1号)精神,对造林绿化补助资金实行专项管理,独立核算。造林绿化主体完成当年度造林绿化任务后,首先由各县区林业部门会同财政部门组织检查验收,并将结果上报省市林业局、财政厅,由省林业厅和财政厅开展抽查验收,造林验收期间,市纪委驻农业局纪检组还在我局网站开设举报电话,方便群众监督,造林验收合格后,将资金拨付到位。二是详细制定资金用款计划,编制《造林绿化资金发放清单汇总表》,上报财政部门核准后发放补助资金。对验收合格的政府部门及公司造林的,直接将补助资金汇入账户,对个人造林验收合格的,补助资金通过“一卡通”发放到户。三是补助资金下拨情况及时录入造林绿化补助资金在线监管平台系统,在资金分配中做到政务公开,接受社会监督。经自查,未发现多头申报、虚报冒领、套取资金问题。

(三)森林生态效益补偿基金工作开展情况

1、规范护林员队伍管理。从抓护林监管员队伍建设入手,狠抓队伍管理。公开护林员选聘条件、责任与报酬,由村民公开竞聘护林员,签订管护合同书,明确护林员的责、权、利。及时兑现管护经费,提高护林积极性。定期举办培训班,增强护林监管员素质。对在去年护林工作中不能履行护林员职责义务和无法完成护林任务的护林员给予解聘。20xx年度严格按照管护责任主体单位推荐、乡镇人民政府和林业站共同审核、区林业局审批的程序严把护林员关,对称职的护林员进行续聘,不称职的护林员予以解聘,并与所聘用的护林监管员签订《生态公益林管护合同书》。

2、加强资源监管力度。建立以地理信息为平台的生态公益林监测管理机制,实行地籍小班管理,加大森林资源监测力度.及时掌握变化动态。

3、加强“森林两防”工作。积极贯彻“预防为主、积极消灭”和“以防为主,综合治理”的森林两防工作方针。一是严格控制野外用火,开设防火路和生物防火林带,预防森林火灾的发生。二是采取设置隔离带和树种改造(或套种阔叶树)等有效措施,抑制松突园蚧疫情的蔓延趋势,减少资源损失。

4、强化源头管理。科学合理地规划山地综合开发,控制山地综合开发的规模,不提倡开山造果,狠杀毁林种果的风气。同时采取有效措施,预防乱砍滥伐现象的发生。

5、规范管理,加强监督。由县区财政局通过邮政储蓄“一卡通”方式直接汇入村民户头。建立长效监督机制,充分发挥监察、财政、审计等部门的职能作用,加大监管力度,对违反政策规定的行为要给予坚决纠正。并建立工作制度,定期对生态林补偿基金发放情况进行检查监督。

(四)生态公益林资金管理情况

根据省财政厅、省林业厅制定的《福建省森林生态效益补偿基金管理暂行办法》(闽财农[20xx]33)精神,各县区实行财政专户直拨办法,推行管护费用的定额支付和其他费用的报帐制度,完善补助资金管理机制。一是县区林业部门依据签订的《管护行政责任书》、《生态公益林管护合同书》和《管护主体管护合同书》,将所属单位的重点生态公益林资料汇总后上报给财政部门,经财政部门审核后把森林生态效益补偿资金拨到县区林业部门,县区林业部门设立省重点生态公益林补偿资金专户,实行专户管理,并全权负责补偿经费的发放。二是县区林业部门参照所签订的《管护行政责任书》和《生态公益林管护合同书》内容,根据实际情况和管护面积把护林员工资下拨到各乡镇,由乡镇发放给护林员;村级监管费年终一次性发放到乡镇户头,再由乡镇发放到各村委会。三是所有者补偿费,由乡镇负责对补贴对象、项目、标准等有关事项进行登记、审核、调整和汇总工作,编制生态林补偿资金分户花名册,并报县区林业主管部门审核,再经财政部门确认后,由财政部门通过邮政储蓄银行惠农“一卡通”直接汇入农户户头。四是基层林业站实行专户管理、专款专用,县区林业部门对林业站发放的补偿性支出情况进行不定期的检查监督。五是重点公益林无林地的补偿性支出应全部用于造林、抚育支出,由县区林业部门组织实施。六是补偿基金“一卡通”发放花名册通过网上公布,接受社会监督。经自查,未发现多头申报、虚报冒领、套取资金问题。未发现截留、挤占、挪用资金的问题。

三、存在主要问题

个别乡镇未按要求采用“一卡通”发放生态林资金,资金发放进度缓慢;个别镇村干部对生态公益林补偿资金管理的严格性认识不足,不够重视监管工作;个别乡镇虽然已结合“一卡通”发放生态公益林补偿资金,但只发放到小组长,没有将资金发放到林农手中;个别乡镇生态公益林的权属、面积存在纠纷,在生态公益林补偿金分配上意见不统一,影响了生态公益林补偿基金发放到位。

资金自查报告(篇9)

一、检查内容:对我县20xx年至20xx年1月的家电下乡补贴情况进行检查。

家电下乡补贴情况:兑付的家电产品有:彩电、冰箱(含冰柜)、手机、洗衣机、空调、电脑、热水器(含太阳热、储水式、燃气)、电磁炉、微波炉等,兑付资金2406.45万元,其中:中央财政应负担1925.16万元、省级财政应负担481.29万元。

二、乡镇监督检查汇总情况:全县疑是虚假销售主要是在家电下乡的“商审商付”时间,我县抽查中发现疑是虚假销售金额21.3万元,对我们检查出来的问题由县纪委正在处理中。

三、县局检查组检查情况:于20xx年5月7日—14日,监督检查分成两个检查组,分别对本县14个乡镇进行查阅原始资料,询问相关人员,进村入户调查等。

1、入户调查情况:共入户调查127户(其中绥阳镇因资料被有关机关调出,未列入本次检查范围),上报购买家电下乡产品数共247件,其中农户实际未购买产品共52件,实际购买与上报产品不一致的共70件,实际有购买产品但未获得补助产品16件。

2、业务方面:各乡镇账册保存完整,标识卡、户口复印件、发票原件及复印件、申报表等要求的资料均装订成册保管,财务账目清楚。

3、销售网点方面:对我县乡镇部分原家电下乡销售网点进行了询问式抽查,总体来说,在家电下乡产品销售期间,都能按照县家电下乡推广工作方案要求进行了广泛宣传,积极组织适销对路产品供应,并张贴了县商务局发放的家电下乡产品购买须知、报销流程图、县商务局、财政局举报电话、购销存管理制度等,积极派人参加县商务局组织的业务培训。但在产品销售信息录入方面,由于网点人手少,业务素质参差不齐,有部分网点未按时将销售信息及时录入,造成部分录入信息和实际销售产品不吻合。

四、存在的问题:

1、家电下乡的的产品多,品牌广,部分产品存在质量问题,本次检查发现部分农户购买的产品使用几年后已坏,不能继续使用。

2、所购产品数量和品牌、型号有一部分不相符,有实际购买多于或少于农户登记购买数量的现象。农户购买产品后,经销商套用农户资料现象存在,农户没有购买产品却有购买产品信息的空挂户现象。

3、部分销售网点在农户购买家电下乡产品时,没有及时开具销售发票,积压单据,导致张冠李戴,这种现象各销售网点较普遍存在,最终无法核实实际情况。有些农户没有二代身份证,购买家电时,商家套用了其他农户的身份证资料,从而产生了张冠李戴的现象。有的商家十天半月上报一次,做资料马虎、张冠李戴导致“一票多开”情况,即农户实际购买一台电器,系统内却上报购买多台电器;由于时间太久无法具体核实。

4、个别网点宣传不到位,商家也没有向农户说明具体情况。各项产品价格公开不完整,群众知晓率较差。有的农户购买了但不知道是属于家电下乡产品。

5、户口转借。一种是城镇人员自己借用农村户口等相关资料购买家电下乡补助产品;另一种是商家帮城镇人员借用农村户口购买家电下乡补助产品,检查中我们发现个别户有这种情况。

6、有截留标识卡现象。在这次检查中,个别销售网点,有将城镇居民购买家电下乡产品标识卡截留,同时从农村寻取或复印本店原已购买家电下乡产品的农民身份证等资料,骗取补贴。

7、乡镇人员太少,监管工作未跟上。有借用他人户口购买产品的现象,也有商家图省事将所有购买商品全用一个人户口上报的情况,或者是农户实际没有购买也没有外借户口,但系统内有、并获得补贴的情况。由于工作人员的变更,经销商的变更,无法核实当时具体情况,再加上外出务工人员多,给调查工作带来了很大的困难。

五、产生问题的原因:

家电下乡工作自20xx年开展以来,确实给广大农民群众带来了实惠,进一步拉动了内需,促进消费,为国内经济的发展做出了贡献,促进了家电进村进户,提高了农民的消费和生活水平,为推进社会主义新农村的建设做出了积极的贡献,对在工作开展的过程中存在的问题分析如下:

1、由于销售网点不认真,没有及时登录有关销售信息,事后将累积的杂七杂八的销售信息混为一体,造成了“张冠李戴”。

2、部分购买农户没有带身份证或户口簿,但又购买了家电下乡产品,商家为了提高销售额套用了其他农户的有关信息资料,导致信息与实际不符。

3、由于都是个体经营,管理不规范,法律意识较为淡薄,利用国家政策的空间,代人登录或截留标识卡等。

4、商家直补操作模式,从某种意义上说,是政策上的瑕疵,给商家利用,造成了商家的可趁之机。

六、建议:

根据本次监督检查发现的问题,并进行分析,要求各乡镇进一步加强自查自纠,整理完善资料,认真总结,杜绝问题的产生,才能在以后的工作中更加完善、规范。建议上级部门在以后类似的工作中能加强基层业务人员的培训和指导,让具体操作人员用最短的时间熟悉更多的业务,并且制定统一的监管模式,统一的操作流程。以便以后基层更好更完善的完成相关的业务。坚决杜绝发生挤占、挪用、套取、截留、贪污、私分国家补贴资金等违法违纪行为。

按照市纪委的工作要求,家电下乡补贴资金的监督检查工作作为我县20xx年民生项目资金专项监察工作的重点,县纪委、监察局已组织纪工委、商务局、财政局、各乡镇纪检组等多方力量已于3月开始进行了专项监察,有关工作正在进行中。

资金自查报告(篇10)

一、基本情况

乡位于县西南边缘,距县城97公里,幅员面积60.6平方公里。全乡耕地面积10971亩,绿化率达76.3%,辖13个行政村,2个街道居委会,71个村民小组,总户数5326户,总人口20389人。

二、自查内容

20xx年,全乡共发放地质避让搬迁款240000元,共计15户现已经全部发放到每位搬迁户卡上。

三、工作措施

(一)领导重视,机构健全。

认真贯彻落实党在农村的地质避让搬迁惠农政策,坚持“多予、少取、放活”方针促进农村经济持续健康发展。乡党委、政府以维护农民群众根本利益为出发,从讲政治的高度切实将地质避让搬迁惠农政策落到实处。乡上由乡长亲自抓,乡国土员杨明为业务人员,都经过了政府行政会议讨论,严格把关。

(二)制度健全,发放及时。

乡政府处在农村工作的第一线,地质避让搬迁惠农资金都要经过乡级财政所发放到农户手里,在具体工作中,严格按照“指标统一下,资金一户管,补贴一卡发,服务一站办,收支一本帐”为核心内容的管理目标,对惠农资金实行统一管理和“一册明一折统”发放。年,乡上对地质避让搬迁资金的发放,更是层层把关,严格审核,确保各项资金全部兑现到户。在发放时间上,根据上级财政资金拨付情况,及时发放,从未滞留。

(三)运作规范,资料完善。

在认真抓好地质避让搬迁惠农资金落实兑现基础上,乡上注重健全完善账目,及时填写“明白册”,使每个农户对本人享受的优惠政策心中有数。上级部门下拨的地质避让搬迁惠农资金,乡上都及时记账,做到了资料齐全,账目清楚。地质避让搬迁补贴方案确定后,在各村公示无异议后发放。

资金自查报告(篇11)

20xx年,我局统计工作在县委、政府的领导下,在县委统计局的直接指导和大力支持下,认真贯彻落实科学发展观,按照《20xx年统计工作考核评分办法》(xx统发〔20xx〕19号)文件具体要求,结合我局工作实际,紧紧围绕中心工作和发展大局,积极探索新时期统计工作的新思路,做到了凝聚力量,团结人心,现将20xx年我局统计工作汇报如下:

今年以来,我局始终关心和重视统计工作,把统计工作纳入年度工作计划,实行目标管理,并纳入到日常工作的重要议事日程。

一、调整和充实统计工作小组

成立了由局党委书记xx亲抓统计工作、分管副局长xx具体分管统计工作的领导体制,建立健全部门统计工作制度,落实统计工作责任。

二、严格按照时间节点做好灾后重建项目资金的发放审计工作

截至2016年11月10日,民政局4.20灾后重建维修加固工程六个项目已完成决算,剩余两个项目:烈士陵园管理所和xx敬老院4.20灾后重建项目正在审计中,预计12月中旬完成决算。资金拔付进度:截止2016年11月10日,民政项目灾后重建项目实际已支付资金共计3070万元,占应拨付资金的94%。其中社会福利中心4.20灾后重建工程已支付600万元,烈士陵园4.20灾后重建维修加固工程已支付144万元,新添敬老院4.20灾后重建工程已支付612万元,泗坪敬老院4.20灾后重建工程已支付701万元,xx敬老院4.20灾后重建工程已支付501万元,救灾物资储备、管理、运输能力建设4.20灾后重建工程160万元,xx县麻风院4.20灾后重建工程支付12万元,xx县xx镇xx社区养老服务中心“4.20”灾后重建项目和中央预算内投资xx社区服务站项目支付340万元。

三、做好灾后农房重建资金的发放审计工作

按照一般户1-3人家庭26000元,4-5人家庭29000元,6人以上家庭32000万。低保户1-3人家庭30000元,4-5人家庭33000元,6人以上家庭36000万的标准,截止12月1日,按建房进度,向14358户重建农户分批发放重建补助金39876.56万元。占应发放户数的99.11%,占应发放资金比例的99.45%。

四、发放优抚对象定额抚恤补助

一年以来共发放1370名优抚对象抚恤补助金880.34万元。解决优抚对象医疗、生活困难补助。全县全部优抚对象1213人由县民政局出资,参保资金16.05万元。其中:参加城镇居民医疗保险的69人,参保资金2.32万元,参加农村新型医疗合作保险的1144人,参保资金13.73万元。全年各类优抚对象医疗救助126人,救助资金10.02万元。解决重点优抚对象家庭生活困难补助39人,补助资金4.5万元。兑现了现役军人立功受奖85人,奖励资金16.9万元。其中:荣立三等功21人,奖励资金10.5万元,优秀士兵64人,奖励资金16.9万元。全县已发放义务兵家属优待金共计173.48万元。今年共向驻军部队赠送慰问金20万元,向老红军、军烈属等重点优抚对象69人、发放慰问金7.5万元。

五、及时做好困难群众医疗救助

一是严格按程序审批城乡居民最低生活保障,实行差额补助。截止11月底,全县城市低保198户,207人,累计保障2186人次,发放资金61.29万元;农村低保1184户,1286人,累计保障9153人次,发放资金166.79万元。二是在按现行低保政策发放低保补助金的基础上,对全县建档立卡贫困人口中的农村低保对象,按其年收入与国定扶贫标准的差额,增发低保对象特殊生活补贴,2016增发差额的50%,共计发放人数257人,发放资金3.91万元。截止11月共计发放困难残疾人生活补贴970人、51.83万元。三是提高医疗救助标准,对城市三无、农村五保、孤儿实行全额医疗救助,对低保对象按70%的标准进行救助,重大疾病困难群众按50%的标准进行救助。截止11月底,累计救助1427人次(含资助参保、参合1002人次),共计发放救助资金158.26万元,累计住院救助391人次,发放资金142万元。

六、做好统计工作和城乡经济发展工作

一是安排我局取得统计从业资格证的人员从事统计工作,并保持相对稳定,认真开展统计工作。二是在职工大会上认真组织开展本单位本系统的统计法律法规学习和宣传,分管领导督促保质保量及时上报相关图片和文字资料,并做好统计台帐,做好资料归档工作。三是定期安排统计人员参加统计从业资格考试,积极配合县统计局的执法检查工作。四是按照相关要求征订专业书报。五是认真填报相关报表工作,确保数据真实、准确无技术性和逻辑性差错。六是认真完成其他临时性统计工作,按要求参加业务培训会和工作会议。

资金自查报告(篇12)

根据上级要求,xx县民政局精心组织,认真对照考核表开展自检自查,现将自检自查情况报告如下:

一、强化领导责任,全力抓好党风廉政建设

为切实抓好本单位的党风廉政建设,不断巩固党风廉政建设先进单位的成果,局党总支坚持把党风廉政建设纳入重要的议事日程。一是加强组织领导,建立了“一把手”负总责,班子成员共同抓,分管领导具体抓,上下联动配合抓的党风廉政建设领导体制。二是县党风廉政建设会议部署的各项工作任务,结合自身工作实际,对县民政局党风廉政建设工作进行了认真分析和研究,制订下发了《富源县民政局2012年党风廉政建设责任制目标任务分解落实方案》,确定了2012年的工作重点,明确了领导班子岗位职责,将党风廉政建设各项工作任务细化分解到局机关各科室和下属各事业单位,列入目标管理,同各科室负责人签订了目标责任书,进一步深化“一把手”负总责,“一岗双责”、“一票否决”和责任追究制度,做到了党风廉政建设工作同党建工作、民政业务工作同部署、同落实、同检查、同评比。三是自觉接受监督。积极主动的与社会事业纪工委加强联系,凡重要会议邀请社会事业纪工委参加,重大事项及时报告,每月按时报送相关表格和材料,自觉接受纪检监察部门监督,制作设立意见箱,接受办事群众监督。2012年来,民政系统干部没有出现违纪违规现象。四是主要领导带头执行民主集中制,坚持“三重一大”问题集体讨论决定,确保民主决策和科学决策。

二、加强干部作风建设,创优民政部门形象

(一)狠抓机关作风建设。县民政局始终把为民服务作为工作的出发点和落脚点,进一步强化干部职工的服务意识、效率意识和窗口形象意识,大力提倡人文关怀和人性化服务。扎实开展“为民服务创先争优”活动,倡导文明新风,提高服务水平,树立民政形象,根据《国家民政部在民政系统窗口单位开展“为民服务创先争优”活动总结暨第二批行风建设示范单位命名活动的通知》(民函〔2012〕105号)要求,组织推荐上报“群众满意窗口”1个单位、“优质服务品牌”1个、“优秀服务标兵”1人。推进机关工作人员服务用语的规范化,切实改进了服务态度,接待群众来访坚持“五个一”,即“一张笑脸、一声问候、一个请字、一把椅子、一杯热水”的要求,真正体现了“真心为人、真诚待人、真情感人、真切助人”的服务宗旨。坚持从身边小事做起,说好每一句话、办好每一件事、待好每一个人,没有发生因工作人员态度不好和办事推诿拖沓而引起的投诉和反映。同时优化了窗口运行机制,推行了社会服务承诺制、首问责任制、限时办结制、岗位责任制、责任追究制、作风评议制等机制,形成了配套联动、整体推进的机关作风建设格局,树立了勤政为民、务实高效、清正廉洁、公正严明的部门形象。

(二)扎实开展民情大恳谈活动。以此为契机,切实加强民政系统政风行风建设,自2011年3月开展民情恳谈工作以来,局班子成员分别带队深入中安镇、大河镇、富村镇、老厂镇、十八连山镇共5个镇22个村寨开展民情恳谈,参与恳谈的群众480多人次,听取各类意见、建议50多条,解决各种实际问题80件,化解矛盾纠纷23起,从临时困难救助中安排资金21万元、救灾大米10000公斤,解决了因灾因病导致生产生活困难群众70户320人。认真听取意见和建议,共收回整理建议意见23条,从征求意见的情况来看,社会各界对民政工作的满意率达98%以上,同时,对征求到的意见一一进行了整改落实,切实解决了群众反映强烈的问题,改善了民生,得到了人民群众的高度评价。

三、加强学习教育,筑牢拒腐防变思想防线

加强党员干部的学习教育,推动廉洁教育固化于人心。通过开展丰富多彩的廉政教育活动,让广大干部职工积极参与其中,接受廉洁教育。一是认真开展廉政学习活动。2012年以来,局机关共组织了3次党风廉政集中学习教育活动,采取自学、座谈会、看专题片和开展讨论的方式,组织党员干部认真学习了《党章》、《公务员处分条例》、《财务管理制度》、《关于严禁领导干部公车私驾的有关规定》以及各级纪检工作会议精神;二是全面落实《廉政准则》和领导干部廉洁自律各项规定,严格落实党政机关厉行节约各项规定,每位党员干部对照《廉政准测》,逐条分析查找自已存在的突出问题,写出分析材料,认真开展批评与自我批评,制定了整改措施。通过学习和活动,增强了广大民政干部的廉政意识,促进了廉洁从政、依法行政。三是结合民政干部职工的工作特点,特别是直接面对群众服务的窗口岗位,着力抓好服务岗位监督,强化反腐倡廉的个性化教育,努力提高遵纪守法、廉洁自律和为民办事的意识。四是结合政风行风评议、创先争优等活动,强化社会公德、从政道德、职业道德、个人品德教育,促使机关干部职工牢固树立忠于职守、艰苦奋斗,廉政从政、勤政为民的思想,不断增强干部职工的廉洁意识。四是以结对帮扶活动为载体,加强对党员干部的民生理念教育,加强党员干部的思想作风建设,改善了党群关系和干群关系,维护社会发展稳定大局。

四、抓好廉洁自律,确保领导干部廉洁从政

一是严格执行中央纪委《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》,认真解决领导干部廉洁从政方面的突出问题。继续加强党的政治纪律,深入治理违规配备使用公务用车、领导干部违反规定收送现金、有价证券、支付凭证和收受干股,公款出国(境)旅游以及在住房上以权谋私等方面的问题。进一步畅通信访举报和舆论监督渠道,组织明查暗访及时发现和严肃查处领导干部违规行为。

二是认真落实廉政提示制度,局党总支将重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额专项资金使用等事项纳入报告范围,及时有关部门报告。结合重大节假日,加大领导干部廉洁自律正反典型的宣传教育力度,增强领导干部的廉政意识和法纪观念,筑牢思想道德防线。

三是认真贯彻落实厉行节约八项要求,严格压缩公款出省参会支出、公务车辆购置及运行费用、公务接待费用等。进一步完善了办公用品采购、发放、管理和财务报销、车辆管理、公务接待等有关制度。大宗用品实行政府采购,正常办公用品统一采购,领取登记。财务报销严格实行审核签批手续,公务接待一律按有关规定执行,杜绝了漏洞,缩减了费用支出,促进了廉政建设。

五、规范管理制度,夯实党风廉政建设基础

(一)领导班子带头廉洁自律,认真落实民主集中制度。领导班子成员带头学习中央、省市关于党风廉政建设的文件规定,将党风廉政建设内容纳入中心组学习范围,及时传达党风廉政建设工作会议精神,积极宣传反腐败工作的政策和形势。带头落实党规党纪,较好地执行了一是坚持贯彻民主集中制原则,提高民主意识,培养民主作风。工作中实行集体领导和个人分工负责相结合,认真执行局长办公会和每月工作例会制度,凡涉及重大问题,特别是干部任免、建设项目安排、重大事项及大额度资金使用等,均实行民主决策,做到了集体领导、民主集中、会议决定,增强了决策的民主性和科学性。二是坚持交心谈心,坦诚相待。正确处理上级与下级、个人与组织之间的关系,坚持领导班子党政主要负责人与班子成员、领导班子成员与分管科室负责人廉政谈话制度,不断强化团结意识,在工作中相互支持,协调配合,遇事多交流、多沟通,大事开会碰头,小事相互通报,做到了相互理解、相互信任、相互尊重,发扬共性,克服个性,不搞内耗,不搞小团体。同时以班子民主生活会和党员组织生活会为平台,加强交流沟通,增进了同志间的团结信任,增强了单位凝聚力和向心力。

(二)完善机关规章制度。经班子集体讨论,修订完善了民政系统干部职工行为规范、机关管理制度、理论学习制度、局长办公会议事规则、“三重一大”决策制度5项制度;进一步健全了县民政局公务接待制度、会议制度、公务车辆管理制度、考勤制度、安全保卫制度,对局机关各科室每个岗位都建立了目标责任制,将目标任务分解到人、工作责任明确到人,真正形成了用制度规范从政行为,用制度管人管事的有效机制。

六、突出重点,扎实推进反腐倡廉

(一)广泛查找腐败风险点,制定防控措施。以“自己找、大家提、领导点、逐级把关”等形式,以城乡低保、社会救助、优抚安置、社团登记、救灾救济物资采购、救助对象认定为重点,认真开展了查找岗位职责风险点,对岗位职责风险点划分为A、B、C三个风险类别,经认真查找共有共有20风险环节、风险点24个,制订风险防控措施17项。逐一明确了权利行使的依据、运行程序、承办岗位及责任人、办理时限、相对人权利、投诉人举报等,从机制和制度上进一步规范了权利运行和行政行为,细化了各个岗位的工作职责,从而形成了科学、严谨、实用的制度管理体系。

(二)认真办理群众来信来访。民政部门是政府的重要职能部门,主要担负民生工作,工作重点在基层,工作的中心在基层,工作对象是弱势群体,如何为各级党和政府分忧,为百姓解愁是民政部门的职责所在。而且国家每年给弱势群体拨付了大量的社会救助资金,这些都是弱势群体的养命钱、救命钱,如何管好用好这些资金,在弱势群体身上发挥更大的效益,民政部门责无旁贷。为此,凡来民政部门信访、人访,都认真接待,做好解释答复工作。2012年上半年共受理城乡低保案件5起,都认真查处落实到位,办结案率达100%。实行信访工作首问负责制和领导干部挂牌、群众点名接访制度,认真办理群众信访,办结率达100%。

(三)推行党务政务公开,切实维护服务对象的合法权益。当好办事群众的“向导”。局机关把局领导、科室负责人姓名、办公电话、工作职责以及科室工作服务细则、岗位职责、服务对象、服务内容、服务程序、服务要求一一公布上墙,向社会公开,向群众公开,并设立监督电话,接受各界监督。逐渐形成自警自励,严于律己的作风,逐步形成一套民政工作科学的运行管理机制。在局机关大门两侧,制作安装了36平方米不锈钢党务公开、政务公开、办事公开栏,版面设计上力求庄重简洁,文字图片确保清楚美观,极大便利了来访群众的实际需要。党务公开内容包括党组织基本情况、党总支年度工作目标、年度工作目标季度完成情况、创先争优活动情况;政务公开内容包括县民政局基本情况、年度工作计划、工作计划季度完成情况、行政自由裁量权标准、最新民政惠民政策;办事公开包括班子科室职责、服务指南、民政管理服务公开一览表;对不能直接到民政局咨询,需要电话了解、上网查询的群众,县民政局开通了“96128”政务服务专线和政务信息在线解答系统,尽可能地为需求群众服务。党务政务的公开使农民群众普遍关心的民政惠民政策得到公开、公平、公正地贯彻执行。

(四)建立群众评议机制、听取群众意见机制、后台办理机制、事项办理反馈评价机制。建立定期评议制度,每年对各科室站所开展一次群众满意度测评,对工作作风,落实政策情况,履行职能职责情况,服务群众好坏等情况开展一次广泛测评打分,对社会评价在倒数前三名的进行通报,并要求提出整改措施,接受社会监督,连续两次被评议为倒数前三名的,实行一票否决,对主任责任人进行调整。建立民情恳谈制度,局分管领导带领分管科室,定期开展民情恳谈活动,深入服务对象家中,了解情况,搜集诉求,对能当场解决的当场解决,不能及时解决的,提交班子研究限时解决,按政策不能解决的,给群众一个满意的答复。对办理完毕的合理诉求,定期进行跟踪了解,征求群众意见,及时完善工作程序。

(五)严格党风廉政建设责任追究制度

认真落实中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和省、市、县《关于落实党风廉政建设责任制实施办法》等要求,严格执行责任追究,认真贯彻执行《富源县领导干部问责办法》,落买“一案双查”规定,既查清违纪者错误事实,又分清相关领导责任,违纪者受到处理,责任人受到追究。截至目前,县民政局领导干部无违纪违法案件发生,无因决策失误、执行不力、监督不力、违规用权等问题而被问责的情况发生。

20xx年,由于领导重视,强化了制度,落实了责任,民政干部职工都能同心同德搞好工作,未出现违纪违规行为,单位的正气得到弘扬,单位的形象越来越好,在群众中的威信越来越高,民政事业实现了又好又快的发展。但与上级的要求和群众的期望还有一定的差距。在今后的工作中,县民政局将严格按照县委、县政府和县纪委的统一安排部署,一如既往抓好本部门的党风廉政建设,以作风正、形象好和切实的工作业绩,勤政、廉政的形象取信于民,努力推动党风廉政建设的深入开展,为构建和谐富源作出应有的贡献。

资金自查报告(篇13)

乡镇扶贫领域腐败和作风问题自查报告

为坚决贯彻习近平总书记关于XX扶贫领域突出问题和进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要指示批示精神,认真落实省市扶贫脱贫工作推进会和邯郸市扶贫领域腐败和作风问题专项治理的各项政策。XX镇党委积极组织,政府高度重视,强力落实,立即成立领导组,对我镇扶贫领域进行了一次全面、细致的自查自纠。现将自查情况报告如下:

一、成立组织、高度重视

为加强对自查工作的组织领导,XX镇及时成立了由镇党委书记冯振军任组长,镇长王海明任 题坚决一查到底,以零容忍的态度抓实抓好专项治理工作,切实把好事办实、实事办好。

四、存在的主要问题和整改措施

我们从扶贫对象、建档立卡、扶贫资金、帮扶措施、帮扶力量五方面入手,逐村、逐户、逐条、逐项进行核查,实地抽查贫困户基本信息和生产生活状况,了解帮扶责任人走访到位情况以及脱贫计划落实情况。我们对检查走访过程中发现的一些问题和薄弱之处进行了细致剖析,并研究商讨了整改措施,对发现的问题即刻整改。

一是通过自查,我们发现了在农村和基层一些主要的共性问题:

扶贫资金管理使用方面。

扶贫资金存在着未用于产业发展的问题。各村不同程度存在着扶贫资金管理不规范的问题。

一是进一步加强扶贫资金使用和管理,跟踪资金去向,确保专款专用。二是通过精准帮扶干部逐户督促产业扶贫资金,使扶贫资金充分利用到发展产业方面,达到预期效果,产生的收益及时发放到位。

干部作风方面。

我们针对扶贫工作中,个别基层干部对建档立卡贫困户或者低保对象识别不精准、政策理解不透彻等问题通过对责任人批评问责,加强学习培训,领学相关政策文件,带领各级干部学懂弄通扶贫相关政策文件精神;针对动态管理不及时、资料整理不规范,档案资料有缺失的问题。镇扶贫和民政部门按照县脱贫攻坚领导小组对扶贫档案资料“四级目录”归类要求,开列出档案资料清单,提高档案资料管理水平,落实责任,整理各项资料,规范户内各类资料,查缺补漏,全面及时纠偏改错,确保档案资料的数据正确性;对动态管理和公示公告不及时等现象,我们对动态管理以及公告公示流程进行明确,确保动态上报、公示公告及时有效。

违法违纪方面

针对基层干部中个别存在的扶贫工作中不讲原则,优亲厚友的情况。我们镇纪委和扶贫部门通过对警示教育形成震慑,扎起篱笆,树好标杆,经过走访调查和个别谈话,确定均是因责任人本身政策理论水平和理解偏差以及宗旨意识不强导致的,我们在批评教育和警示的同时积极对其进行教育引导,确保警示一批,教育一片。

二是我镇党委和政府领导班子也对自身扶贫工作和成效进行了自查自纠和讨论,逐人查摆问题,发现不足,积极整改。通过自查自纠,我们发现,镇党委

和政府在扶贫领域的工作中也存在一定的问题:尽管我们高度重视,做了一系列工作,但是与中央省市的要求还存在一定的差异,重视程度仍显不足,没有把该项工作作为重大的政治任务和中心工作来安排和部署落实。尤其是我镇的扶贫工作主管,镇武装部长陈书超同志,在安排部署全镇扶贫工作时,一定程度上存在以会以贯彻会议,以文件落实文件的问题,同时在扶贫款物的发放使用上还个别存在一发了之,跟踪监督不够的问题。

我们在接下来的工作中,确定通过组织召开专题班子会,安排班子成员村户调研落实,及时对扶贫款物发放和使用流程进行跟踪核查,逐项逐块落实,确保扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作见真章、出实效。

以上是我镇的扶贫领域腐败和作风问题专项治理自查自纠工作的开展情况,特此报告。

资金自查报告(篇14)

扶贫领域作风问题自查报告

扶贫领域作风问题自查报告

按照xxx市扶贫开发领导小组关于印发《xxx市开展扶贫领域作风问题专项治理实施方案》的通知,我村立即对本村扶贫领域存在的问题开展自查自纠,现将自查情况报告如下:

工作目标

xxx村集中力量开展扶贫领域作风问题专项治理,紧盯重点领域、重要岗位和关键环节,坚持高标准严要求,认真查找并切实解决扶贫领域作风突出问题,确保取得阶段性成效。在专项治理基础上,健全完善制度,形成长效机制,常态化持续推进,确保作风建设贯穿扶贫开发全过程,不断巩固和拓展落实中央八项规定、省委省政府十项规定和xxx市党风廉政建设成果,为建立美丽xxx锻造一支作风过硬、能打胜仗的干部队伍。

一、存在的问题

一、政策落实不力

1、贯彻落实中央、省委脱贫攻坚政策要求、《中共xxx市委 xxx市人民政府关于坚定不移打赢脱贫攻坚战的实施意见》和《中共xxx市委关于推进新一轮扶贫开发的实施意见》不到位,各行业部门推进组织实施部门专项方案不及时

1

不到位。

2、对已出台政策措施的实施指导不够,没有把扶贫项目作为常规项目来推动。

3、推动产业发展力度不够,政策集成、整合力度不够。 4、行业扶贫政策措施操作性不强,缺乏针对性。 5、对脱贫攻坚政策宣传不到位、不及时,群众知晓度不高。

二、责任担当不够好

1、领导责任落实不到位,主要负责同志研究指导不够,履行主体责任和监督责任不力,分管同志工作不深入不扎实,责任不明确。

2、对脱贫攻坚政策落实过程中遇到的新情况、新问题研究解决不够,创造性开展工作不主动。

3、感恩奋进教育不够,帮扶工作“大包大揽”,调动贫困群众积极性、主动性缺手段,没有激发贫困群众内生动力,贫困群众存在“等、靠、要”思想,非贫困户存在攀比心理。

三、干部能力素质不强

1、基层干部特别是村组干部思想保守僵化、进取意识不强,政策执行不到位,面对困难和问题瞻前顾后、患得患失,长期打不开局面。工作方法简单、作风老套,重听取群众意见方面欠缺。

2、抓党建促扶贫开发作用发挥不充分,村两委干部参

2

与扶贫开发不深入。

二、整改措施和责任制

(一)狠抓教育培训。认真学习贯彻党的十九大精神和省委十一届二次、xxx市委十三届二次全会和xxx市委十四届四次全会精神,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,加强干部培训力度,让干部认清脱贫攻坚是事关民生的“头等大事”,是事关xxx市实现“三步走”战略“第一步”重要任务的思想认识,牢固树立作风建设事关脱贫攻坚成败,以锲而不舍、驰而不息的决心把扶贫领域作风建设抓常、抓细、抓长,确保专项治理工作取得实效。

(二)突出治理重点。要把几个方面存在的问题作为治理重点,村两委按照治理重点及责任分工,在充分调查研究的基础上,制定切实可行的专项治理实施方案。我村将结合工作实际情况,专项治理实施方案,形成齐抓共管的良好局面。

(三)强化基层基础。加强基层党组织建设,切实发挥党建引领作用,强化村支两委干部,注重能力素质培养,充分发挥基层干部脱贫攻坚主体作用。认真落实省委办公厅、省政府办公厅《关于切实关心爱护脱贫攻坚一线干部激发干事创业活力的试行办法》和中共xxx市委组织部《关于印发〈关于切实关心关爱脱贫攻坚一线干部激发干事创业活力的实施方案〉的通知》等规定,严格考核奖惩,加强干部作

3

风建设,强化干部管理,提升干部能力水平。

(四)加快信息化建设。加快信息化建设步伐,动员全村村民加入为村,发挥好为村平台作用,为科学决策和工作指导提供支撑。引导贫困群众参与到扶贫项目决策、村务管理和监督,接受群众和社会监督。

(五)、加强责任制

为进一步从严整治扶贫领域作风问题,提高扶贫效绩,将工作部署到位、责任分担落实,我村特组建了扶贫领域作风问题管理领导小组。

组 长:xx xxx村书记

副组长:xxx xxx村主任

成 员:xxx xxx村会计

刘小雪 xxx村妇女主任

xxx村支部书记xx组织村两委干部学习贯彻党的十九大精神和省委十一届二次、xxx市委十三届二次全会和xxx市委十四届四次全会精神,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,加强两委干部和党员培训力度,让干部认清脱贫攻坚是事关民生的“头等大事”,是事关xxx市实现“三步走”战略“第一步”重要任务的思想认识,牢固树立作风建设事关脱贫攻坚成败,以锲而不舍、驰而不息的决心把扶贫领域作风建设抓常、抓细、抓长,确保专项治理工作取得实效。

4

xxx村村民委员会20xx.xx.xx

5

资金自查报告(篇15)

为认真贯彻、落实四川省委办公厅、省政府办公厅《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查工作的通知》(川委办电[20xx]68号、省交通厅《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查的通知》(川交财便[20xx]68号),为全面安排落实好清理检查工作,保证清理检查工作落到实处。我局领导高度重视,于8月24日成立了由局党委书记、局长xx为组长,局党委成员xx为副组长,财务科、公路科、安运科负责同志为成员的领导小组,清理检查工作办公室设在局财务科。为及时布臵资金检查清理工作,对(20xx—20xx年1—8月)交通厅安排的交通建设资金和专项资金(包括年初预算安排和年内追加安排的资金),州交通局以甘交发关于转发四川省交通厅《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查工作的通知》的通知(x交发[20xx]228号)、以及《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查工作的紧急通知》(x交发[20xx]251号文下发到各单位,并再次重申此次清理检查工作的重要性,必要性。通过各单位的自查自纠工作,现将有关情况汇报如下:

一、州交通局部门自查情况

通过自查发现的问题:

1、20xx年8月11日,我州xx公路发生特大水毁、泥石流,致使xx路交通中断,xx景区路青杠坪大桥全毁,大量游客被困在景区,省政府王副省长、吴厅长亲临现场当即表示补助水毁抢险资金600万元,对受损公路进行抢修。州交通局立即成立了抢险指挥部对景区公路进行了全面抢修,实际工程抢修使用资金828.43万元,缺口资金达228.43万元,无法兑现施工单位工程款和民工工资,将会被迫挤占其它补助资金,请省厅给予专项补助228.43万元,以解决民工工资及工程款。

2、应收账款20xx年1—8月占用养路费资金577.13万元。

①、公路收费中心于20xx年8月正式开展工作,因我州已批收费公路目前正在建设之中,收费中心无经费来源,借支69万元用于人员工资及前期工作经费等,待收费后归还。

②、垫付南干线设计费、咨询费、评估费41.13万元。待该项目立项后用项目资金归还。

③、富顺县法院扣通县油路工程款25万元。待通县油路缺口资金到位后归还。

④、xx交通局借xx工程因欠民工工资,为了社会稳定从养路费中垫支200万元。待项目资金到位后归还。

⑤、因正在改建中的磨西水毁工程建设资金未到位垫支100万元用于工程款。

⑥、xx公路局危房改造借拆迁费20万元。

⑦、xx政府办借22万元。

⑧、服务中心借支70万元及省拨养路费误入局交建费帐户30万元(服务中心借支70万元及省拨养路费误入局交建费帐户30万元已于9月份归还到位)。

3、客附费1—8月垫支444万元。

①、20xx年代付xx路施工图设计费4万元,因项目资金于20xx年9月才到位,此款已于20xx年9月归还。

②、xx公路分局20xx年12月因二康路水毁抢修借支50万元,待省厅水毁资金到位后归还。

③、xx公路局20xx年7月借支390万元,用于归还银行贷,已于9月归还到位。

4、预算报表与决算报表衔接口径不一致,在会计核算中不太规范,在检查中有一定的难度。

5、自行调整预算项目和金额。由于我州20xx年绝大多数县都受到了不同程度的水毁、泥石流、滑坡等自然灾害,我局在经费紧张的情况下,为了公路保通对预算资金进行了调整,造成预算与执行不相符。

二、自查自纠情况

关于对20xx年至20xx年8月止自查中发现的`问题,我们将分析原因,逐一跟踪落实、及时整改,现将自纠情况汇报如下:

①、关于20xx年8月11日xx公路特大水毁、泥石流、xx景区青杠坪大桥水毁工程款缺口资金228.43万元。我们将积极向上级反映,争取省厅的支持,给予专项补助,以免造成新的资金挤占。

②、关于应收账款中所垫付的养路费资金,通过自纠已收回服务中心借支70万元及局交建费30万元。其他欠款正在进一步落实之中。

③、关于客附费垫支情况,通过自纠已收回xx路施工图设计费4万元、州公路局20xx年7月借支390万元、其他垫付款正在进一步落实之中。

④、关于预算报表与决算报表衔接口径不一致,在会计核算中不太规范的问题,我们将进一步规范。

⑤、关于自行调整预算项目和金额。20xx年我局是按计划下拨养护资金,20xx年我局已整改按省厅下达的预算执行。

三、各县交通局、公路段自查情况

通过各县交通局、公路段在自查中发现的问题:

1、未严格执行专项资金预算。通过各单位的自查,在20xx年至20xx年1至8月中,未能严格执行养路费资金预算金额为408.35万元。其主要原因是我州幅员辽阔,点多线长,地质情况复杂,水毁、泥石泥等自然灾害频频发生,一些交通部门为确保公路畅通,确保当地经济发展和社会稳定,将紧缺的养护资金、水毁补助资金以及其他资金进行调剂使用,如:

① 、xx交通局和公路段职工用投工投劳自行进行施工抢险,将节约的水毁补助资金50万元,用于本局职工食堂及办公楼穿衣戴帽工程。

② 、xx公路段用养路经费节余款15.83万元,用于购买一辆皮卡车。

③ 、xx公路段用水毁经费购买下乡车1辆,摩托车4辆,以及支付接待费、职工服装费、差旅费约20万元。

④ 、xx公路段用养路经费购北京越野车一辆6.8万元。

⑤ 、xx公路段在20xx年公路养护工程计划中的营九路扎拖大道班的建设经费10万元,用于营九、九江公路安装道路警示牌。

⑥ 、xx县公路段用20xx年州局拨机具设备购置款9万元,购置皮卡车一辆价值6.8万元。

⑦ 、xx交通局20xx年用水毁资金,购装载机一台12.8万元、支付通乡油路测设费18.6万元、购置微机,打印机3.4万元、接待费7万元、车辆使用费6.3万元。

2、挪用水毁资金55.15万元。

①、xx交通局将水毁节余资金9万元用于购买路政车一辆、将水毁节余资金弥补局办公等经费缺口24.73万元。(州审计局已作处理)。

②、xx县交通局20xx年用水毁资金21.42万元,用于燃油费、招待费等行政经费支出。(州审计局已作处理)。

3、会计核算不规范,《会计基础工作规范》普遍比较薄弱,应加强会计基础规范工作,进一步建立规范的会计工作秩序,提高会计工作水平,营造良好的会计环境。在实际的财务工作中,一些单位对会计监督与审核认识片面,出现财务监管缺位的情况,如:支付款项时不通过财会主管人员的审签就进行有关支付,事后由出纳交会计做账,造成财务审核缺位。同时也有部分财会人员由于自身的业务素质等原因,对会计基本职能及有关政策法规熟悉不够,造成工作被动不到位。

四、各县交通局、公路段自查自纠情况

1、关于未严格执行专项资金预算的问题,将针对这一情况进行研究,由于养路经费投资少,经费紧张,矛盾十分突出,将查明原因,逐一落实。

2、对于xx交通局用水毁节余资金购工作用车、弥补办公等经费和九龙县交通局用水毁资金用于燃油费、接待费等行政性支出的问题,将整改落实。

3、《会计基础工作规范》比较薄弱的问题,将通过多种形式来提高财会人员的业务素质,如:用举办培训班、交叉检查的形式来逐步提高财会人员的业务素质和专业技能。

附:四川省财政专项资金管理使用情况检查统计表一份。

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